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Presupuesto 2018

Presupuesto 2017 prorrogado a 2018

El presupuesto del Defensor del Pueblo se integra en el presupuesto de las Cortes Generales, de las que es Alto Comisionado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.

Por su parte, el artículo 38 de la 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece en sus apartados 2 y 3 que “2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo. 3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse”. En consecuencia, y al haberse producido las circunstancias previstas en la Constitución Española, los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se consideran prorrogados una vez realizadas las actuaciones previstas en el artículo 38 de la Ley General presupuestaria anteriormente citado.

Así pues, el presupuesto total para el ejercicio 2018 es de 14.180.900 €. Esta cantidad se distribuye del siguiente modo:

Tabla con datos del presupuesto 2017, prorrogados a 2018
Artículo Descripción Subtotal Total
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
10: Altos Cargos Retribuciones Defensora, Adjunto 1º, Adjunta 2ª y Secretario General 460.000,00€ 460.000,00€
12: Funcionarios Retribuciones Técnicos Jefes de gabinete, Técnicos Jefes de área, Técnicos, Administrativos y Subalternos 8.958.700,00€ 8.958.700,00€
13: Laborales Contrataciones temporales 5.000,00€ 5.000,00€
14: Otro personal Retribuciones personal de seguridad, comunicaciones y conductores 345.000,00€ 345.000,00€
15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 1.000,00€
16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas Seguridad Social, prestaciones y gastos sociales 2.217.500,00€ 2.217.500,00€
Total capítulo I 11.987.200,00€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20: Arrendamientos y cánones Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000,00€ 100.000,00€
21: Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones, maquinaria, instalaciones y utillaje, mobiliario y enseres, equipos para procesos de la información 417.500,00€ 417.500,00€
22: Material, suministros y otros Material de oficina, suministros, comunicaciones, tributos, convenios con universidades, asistencia técnica especializada 1.033.100,00€ 1.033.100,00€
23: Indemnizaciones por razón del servicio Viajes oficiales y gastos conductores y escoltas 82.000,00€ 82.000,00€
24: Gastos de publicaciones Gastos de edición y distribución 55.000,00€ 55.000,00€
Total capítulo II 1.687.600,00€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
34: Depósitos y fianzas Intereses del Banco de España 2.500,00€ 2.500,00€
Total capítulo III 2.500,00€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44: Transferencias a entidades públicas y fundaciones A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público 1.000,00€ 1.000,00€
48: Pensiones y premios a instituciones sin fines de lucro A instituciones sin fines de lucro 117.800,00€ 117.800,00€
49: Transferencias internacionales Al exterior 8.000,00€ 8.000,00€
Total capítulo IV 126.800,00€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 5.000,00€
62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 70.000,00€ 70.000,00€
63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 19.000,00€ 19.000,00€
64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 282.800,00€ 282.800,00€
Total capítulo VI 376.800,00€
Total capítulos I + II + III + IV + VI 14.180.900,00€

Evolución

Imagen de la evolución de los presupuestos desde 2009